首頁 關於敦吉 製造事業群 行銷通路事業群 產品驗證事業群 網站導覽 English
敦吉科技
產品與服務
人力資源
投資人專區
公司治理
利害關係人專區
聯絡我們
內部稽核
內部稽核
 
敦吉科 技公司內部稽核為獨立單位,配置專任人員,隸屬董事會。
 
稽核工 作主要依據董事會通過的年度稽核計畫執行,範圍包 含本公司及本公司之子公司。稽核計 畫依據已辨識之風險來擬定,另視需 要執行專案性稽核。透過執 行上述例行性及專案性稽核,及時反 映內部控制運作現況予管理階層,做為其 解決已存在或潛在控制弱點參考依據之一,並出具書面稽核報告,呈送相 關主管及交付監察人與獨立董事查閱。
 
內部稽 核覆核本公司各單位所執行的內部控制自行檢查,包括檢 查該作業是否執行並覆核文件,以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,向董事會報告。
 
本公司內部稽核單位,以客觀公正之立場,秉持超然獨立之精神,確實執行其職務。稽核主 管除依規定出席董事會例行會議並進行報告外,於必要 時向董事長及監察人報告。
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科 技股份有限公司
關於敦吉 製造事業群 行銷通路事業群 產品驗證事業群 投資人專區 聯絡我們 網站導覽
Designed by
 
 
 
 
 
 
友情链接:    现金牛牛游戏--超好玩的现金棋牌游戏   盛京棋牌app   花开棋牌-首页   乐乐棋牌-首页   彩票大赢家-首页欢迎你