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內部稽核
內部稽核
 
敦吉科技公司內部稽核為獨立單位,配置專任人員,隸屬董事會。
 
稽核工作主要依據董事會通過的年度稽核計畫執行,範圍包含本公司及本公司之子公司。稽核計畫依據已辨識之風險來擬定,另視需要執行專案性稽核。透過執行上述例行性及專案性稽核,及時反映內部控制運作現況予管理階層,做為其解決已存在或潛在控制弱點參考依據之一,並出具書面稽核報告,呈送相關主管及交付監察人與獨立董事查閱。
 
內部稽核覆核本公司各單位所執行的內部控制自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件,以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,向董事會報告。
 
本公司內部稽核單位,以客觀公正之立場,秉持超然獨立之精神,確實執行其職務。稽核主管除依規定出席董事會例行會議並進行報告外,於必要時向董事長及監察人報告。
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
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